Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0022/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 23.1.2013 | 241,24 EUR s DPH |
DFB0023/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 24.1.2013 | 21,02 EUR s DPH |
DFB0018/13 | JANEK s.r.o | 17.1.2013 | 21,60 EUR s DPH |
DFB0012/13 | Slovak Telecom a.s. | 16.1.2013 | 38,56 EUR s DPH |
DFB0013/13 | PRAD | 21.1.2013 | 58,69 EUR s DPH |
DFB0014/13 | Bartošek, s.r.o. | 21.1.2013 | 285,69 EUR s DPH |
DFB0015/13 | Slovenský plyn.priemysel | 21.1.2013 | 103,26 EUR s DPH |
DFB0016/13 | Kopek spol. s r.o. | 22.1.2013 | 140,94 EUR s DPH |
DFB0017/13 | Ing. Ján Králik - TECO | 22.1.2013 | 115,51 EUR s DPH |
DFB0007/13 | JEDNOTA SD Trenčín | 11.1.2013 | 25,48 EUR s DPH |
DFB0008/13 | SANIMAT, s.r.o | 11.1.2013 | 124,00 EUR s DPH |
DFB0010/13 | Kopek spol. s r.o. | 14.1.2013 | 114,20 EUR s DPH |
DFB0009/13 | S-EPI, s.r.o. | 15.1.2013 | 13,60 EUR s DPH |
DFB0011/13 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 16.1.2013 | 11,30 EUR s DPH |
DFB0004/13 | JANEK s.r.o | 7.1.2013 | 21,60 EUR s DPH |
DFB0005/13 | SANIMAT, s.r.o | 9.1.2013 | 101,83 EUR s DPH |
DFB0006/13 | SANIMAT, s.r.o | 9.1.2013 | 120,34 EUR s DPH |
DFB0002/13 | Valašsko SK s.r.o. | 4.11.2013 | 17 810,00 EUR s DPH |
DFB0003/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.1.2013 | 3 144,00 EUR s DPH |
DFB0385/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2013 | 61,61 EUR s DPH |