Faktúra DFB0182/13

Faktúra doručená: 17.6.2013

Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,72 EUR