Faktúra DFB0107/13

Faktúra doručená: 15.4.2013
Číslo zmluvy: 192267826

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil za 3/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,82 EUR