Faktúra DFB0137/25

Faktúra doručená: 2.4.2025

Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138
949 35 Nitra
IČO: 36283576
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Chlieb a pečivo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,15 EUR