Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0179/13 Housa Juraj-MONN 14.6.2013 51,38 EUR s DPH
DFB0180/13 Bartošek, s.r.o. 17.6.2013 428,35 EUR s DPH
DFB0181/13 Slovak Telecom a.s. 17.6.2013 33,52 EUR s DPH
DFB0172/13 JEDNOTA SD Trenčín 7.6.2013 167,84 EUR s DPH
DFB0173/13 Národný ústav celoživotného vzdelávania 10.6.2013 20,00 EUR s DPH
DFB0174/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 10.6.2013 182,92 EUR s DPH
DFB0170/13 JANEK s.r.o 6.6.2013 10,56 EUR s DPH
DFB0171/13 Slovak Telecom a.s. 7.6.2013 63,90 EUR s DPH
DFB0166/13 Slovenský plyn.priemysel 4.6.2013 253,00 EUR s DPH
DFB0167/13 Stredoslovenská energetika 1.6.2013 1 324,00 EUR s DPH
DFB0168/13 SANIMAT, s.r.o 5.6.2013 67,35 EUR s DPH
DFB0169/13 SANIMAT, s.r.o 5.6.2013 183,94 EUR s DPH
DFB0162/13 JEDNOTA SD Trenčín 3.6.2013 257,37 EUR s DPH
DFB0163/13 JEDNOTA SD Trenčín 3.6.2013 8,12 EUR s DPH
DFB0164/13 Kopek spol. s r.o. 4.6.2013 150,05 EUR s DPH
DFB0165/13 Bartošek, s.r.o. 4.6.2013 655,16 EUR s DPH
DFB0156/13 JEDNOTA SD Trenčín 27.5.2013 13,72 EUR s DPH
DFB0157/13 JANEK s.r.o 27.5.2013 15,84 EUR s DPH
DFB0158/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 27.5.2013 146,80 EUR s DPH
DFB0159/13 JEDNOTA SD Trenčín 30.5.2013 155,40 EUR s DPH