Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0276/17 | MIVA - Pobežal Milan | 6.11.2017 | 102,35 EUR s DPH |
DFB0275/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.11.2017 | 20,22 EUR s DPH |
DFB0274/17 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.11.2017 | 173,69 EUR s DPH |
DFB0273/17 | Silver Mine s.r.o. | 2.11.2017 | 32,00 EUR s DPH |
DFB0272/17 | SPP a.s. Bratislava | 3.11.2017 | 170,00 EUR s DPH |
DFB0271/17 | HOMOLKA s.r.o. | 3.11.2017 | 156,81 EUR s DPH |
DFB0270/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.11.2017 | 1 070,47 EUR s DPH |
DFB0268/17 | Fatra TIP s.r.o. | 30.10.2017 | 546,86 EUR s DPH |
DFB0269/17 | PORADCA s.r.o. | 30.10.2017 | 24,90 EUR s DPH |
DFB0265/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.10.2017 | 792,27 EUR s DPH |
DFB0266/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.10.2017 | 69,47 EUR s DPH |
DFB0267/17 | JANEK s.r.o. | 30.10.2017 | 20,88 EUR s DPH |
DFB0264/17 | HOMOLKA s.r.o. | 24.10.2017 | 123,42 EUR s DPH |
DFB0259/17 | Richard Marinič BETES | 13.10.2017 | 150,00 EUR s DPH |
DFB0260/17 | Richard Marinič BETES | 13.10.2017 | 230,00 EUR s DPH |
DFB0261/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.10.2017 | 20,51 EUR s DPH |
DFB0262/17 | Slovak Telekom a.s. | 16.10.2017 | 19,60 EUR s DPH |
DFB0263/17 | Ján Briestenský - BRIPET | 17.10.2017 | 453,30 EUR s DPH |
DFB0253/17 | JANEK s.r.o. | 12.10.2017 | 18,72 EUR s DPH |
DFB0254/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.10.2017 | 68,99 EUR s DPH |