Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0099/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2019 | 611,54 EUR s DPH |
DFB0093/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.4.2019 | 36,57 EUR s DPH |
DFB0092/19 | Silver Mine s.r.o. | 2.4.2019 | 44,00 EUR s DPH |
DFB0088/19 | VEHOX s.r.o. | 1.4.2019 | 149,41 EUR s DPH |
DFB0089/19 | SPP a.s. Bratislava | 1.4.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
DFB0090/19 | HôRKA s.r.o. | 2.4.2019 | 323,55 EUR s DPH |
DFB0091/19 | HOMOLKA s.r.o. | 2.4.2019 | 160,25 EUR s DPH |
DFB0087/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.3.2019 | 52,64 EUR s DPH |
DFB0085/19 | DAMEDIS, s.r.o. | 27.3.2019 | 176,12 EUR s DPH |
DFB0086/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.3.2019 | 608,82 EUR s DPH |
DFB0083/19 | HôRKA s.r.o. | 25.3.2019 | 267,67 EUR s DPH |
DFB0084/19 | VEHOX s.r.o. | 25.3.2019 | 142,28 EUR s DPH |
DFB0081/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.3.2019 | 351,81 EUR s DPH |
DFB0082/19 | HOMOLKA s.r.o. | 22.3.2019 | 163,76 EUR s DPH |
DFB0079/19 | VEHOX s.r.o. | 18.3.2019 | 95,27 EUR s DPH |
DFB0080/19 | TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. | 18.3.2019 | 803,16 EUR s DPH |
DFB0075/19 | Mesto Púchov | 15.3.2019 | 881,74 EUR s DPH |
DFB0076/19 | Mesto Púchov | 18.3.2019 | 197,10 EUR s DPH |
DFB0077/19 | AME s.r.o. | 18.3.2019 | 56,59 EUR s DPH |
DFB0078/19 | JANEK s.r.o. | 18.3.2019 | 20,30 EUR s DPH |