Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0169/13 SANIMAT, s.r.o 5.6.2013 183,94 EUR s DPH
DFB0162/13 JEDNOTA SD Trenčín 3.6.2013 257,37 EUR s DPH
DFB0163/13 JEDNOTA SD Trenčín 3.6.2013 8,12 EUR s DPH
DFB0164/13 Kopek spol. s r.o. 4.6.2013 150,05 EUR s DPH
DFB0165/13 Bartošek, s.r.o. 4.6.2013 655,16 EUR s DPH
DFB0161/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 3.6.2013 172,74 EUR s DPH
DFB0156/13 JEDNOTA SD Trenčín 27.5.2013 13,72 EUR s DPH
DFB0157/13 JANEK s.r.o 27.5.2013 15,84 EUR s DPH
DFB0158/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 27.5.2013 146,80 EUR s DPH
DFB0159/13 JEDNOTA SD Trenčín 30.5.2013 155,40 EUR s DPH
DFB0160/13 TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 24.5.2013 1 621,92 EUR s DPH
DFB0149/13 JEDNOTA SD Trenčín 15.5.2013 107,37 EUR s DPH
DFB0150/13 Bartošek, s.r.o. 16.5.2013 425,73 EUR s DPH
DFB0151/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 20.5.2013 143,80 EUR s DPH
DFB0152/13 Kopek spol. s r.o. 22.5.2013 144,52 EUR s DPH
DFB0153/13 JEDNOTA SD Trenčín 22.5.2013 306,36 EUR s DPH
DFB0154/13 TEZAB - Adrian Bevelaqua 23.5.2013 564,96 EUR s DPH
DFB0155/13 JEDNOTA SD Trenčín 24.5.2013 115,22 EUR s DPH
DFB0145/13 Bepos spol.s.r.o. 14.5.2013 487,58 EUR s DPH
DFB0146/13 Technik servis HB s.r.o. 15.5.2013 220,92 EUR s DPH