Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0233/13 Bartošek, s.r.o. 2.8.2013 584,10 EUR s DPH
DFB0234/13 Slovenský plyn.priemysel 2.8.2013 211,00 EUR s DPH
DFB0235/13 Stredoslovenská energetika 2.8.2013 1 324,00 EUR s DPH
DFB0229/13 JEDNOTA SD Trenčín 31.7.2013 210,34 EUR s DPH
DFB0230/13 ELEKTROSERVIS -Budjač Milan 1.8.2013 405,50 EUR s DPH
DFB0231/13 JEDNOTA SD Trenčín 1.8.2013 93,70 EUR s DPH
DFB0232/13 Kopek spol. s r.o. 2.8.2013 113,35 EUR s DPH
DFB0226/13 Bepos spol.s.r.o. 29.7.2013 405,65 EUR s DPH
DFB0227/13 JANEK s.r.o 30.7.2013 15,48 EUR s DPH
DFB0228/13 JEDNOTA SD Trenčín 30.7.2013 423,11 EUR s DPH
DFB0220/13 JEDNOTA SD Trenčín 19.7.2013 200,22 EUR s DPH
DFB0221/13 JEDNOTA SD Trenčín 19.7.2013 52,93 EUR s DPH
DFB0222/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 22.7.2013 150,44 EUR s DPH
DFB0223/13 Kopek spol. s r.o. 23.7.2013 111,00 EUR s DPH
DFB0224/13 AME, spol. s r.o. 23.7.2013 30,02 EUR s DPH
DFB0225/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 29.7.2013 178,70 EUR s DPH
DFB0215/13 Slovak Telecom a.s. 16.7.2013 31,50 EUR s DPH
DFB0216/13 Kopek spol. s r.o. 16.7.2013 127,54 EUR s DPH
DFB0217/13 JEDNOTA SD Trenčín 16.7.2013 193,98 EUR s DPH
DFB0218/13 VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina 16.7.2013 200,26 EUR s DPH