Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0337/15 | Technik-servis HB, s.r.o. | 3.12.2015 | 136,80 EUR s DPH |
DFB0332/15 | VEHOX s.r.o. | 30.11.2015 | 161,06 EUR s DPH |
DFB0333/15 | Kopek spol. s r.o. | 2.12.2015 | 145,30 EUR s DPH |
DFB0334/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 2.12.2015 | 431,07 EUR s DPH |
DFB0335/15 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 2.12.2015 | 106,21 EUR s DPH |
DFB0331/15 | Kúpele Nimnica, a.s. | 26.11.2015 | 409,00 EUR s DPH |
DFB0328/15 | Mesto Púchov | 26.11.2015 | 881,77 EUR s DPH |
DFB0329/15 | Mesto Púchov | 26.11.2015 | 197,10 EUR s DPH |
DFB0330/15 | DENTUR spol. s.r.o. | 26.11.2015 | 645,00 EUR s DPH |
DFB0325/15 | VEHOX s.r.o. | 23.11.2015 | 139,67 EUR s DPH |
DFB0326/15 | Kopek spol. s r.o. | 24.11.2015 | 143,00 EUR s DPH |
DFB0327/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 25.11.2015 | 690,67 EUR s DPH |
DFB0323/15 | JANEK s.r.o. | 19.11.2015 | 18,72 EUR s DPH |
DFB0324/15 | INTA s.r.o. | 23.11.2015 | 13,20 EUR s DPH |
DFB0321/15 | VEHOX s.r.o. | 16.11.2015 | 167,52 EUR s DPH |
DFB0322/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 18.11.2015 | 375,63 EUR s DPH |
DFB0319/15 | Kopek spol. s r.o. | 16.11.2015 | 101,11 EUR s DPH |
DFB0320/15 | SOBER, s.r.o. | 18.11.2015 | 990,00 EUR s DPH |
DFB0315/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2015 | 574,75 EUR s DPH |
DFB0316/15 | VEHOX s.r.o. | 11.11.2015 | 56,98 EUR s DPH |