Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0024/18 PROEKO s.r.o. 7.2.2018 136,00 EUR s DPH
DFB0025/18 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI 12.2.2018 73,20 EUR s DPH
DFB0026/18 JANEK s.r.o. 8.2.2018 25,92 EUR s DPH
DFB0017/18 HOMOLKA s.r.o. 2.2.2018 135,20 EUR s DPH
DFB0018/18 BARTOŠEK s.r.o. 5.2.2018 443,14 EUR s DPH
DFB0019/18 Fatra TIP s.r.o. 5.2.2018 392,52 EUR s DPH
DFB0020/18 MAGNA ENERGIA a.s. 2.2.2018 1 017,26 EUR s DPH
DFB0021/18 SPP a.s. Bratislava 2.2.2018 686,00 EUR s DPH
DFB0022/18 Silver Mine s.r.o. 7.2.2018 40,00 EUR s DPH
DFB0023/18 Slovak Telekom a.s. 7.2.2018 31,91 EUR s DPH
DFB0014/18 OTIS Výťahy 1.2.2018 131,40 EUR s DPH
DFB0015/18 Martin Jelčic AUTO-TEK 1.2.2018 246,00 EUR s DPH
DFB0016/18 Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí 1.2.2018 18,77 EUR s DPH
DFB0008/18 INMEDIA, spol. s r.o. 19.1.2018 225,23 EUR s DPH
DFB0009/18 HOMOLKA s.r.o. 23.1.2018 156,36 EUR s DPH
DFB0010/18 INMEDIA, spol. s r.o. 24.1.2018 20,83 EUR s DPH
DFB0011/18 JANEK s.r.o. 25.1.2018 25,92 EUR s DPH
DFB0012/18 Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí 26.1.2018 172,00 EUR s DPH
DFB0013/18 INMEDIA, spol. s r.o. 26.1.2018 240,40 EUR s DPH
DFB0005/18 Slovak Telekom a.s. 15.1.2018 19,60 EUR s DPH