Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0089/19
|
SPP a.s. Bratislava |
1.4.2019 |
1 100,00 EUR s DPH |
DFB0090/19
|
HôRKA s.r.o. |
2.4.2019 |
323,55 EUR s DPH |
DFB0091/19
|
HOMOLKA s.r.o. |
2.4.2019 |
160,25 EUR s DPH |
DFB0087/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
29.3.2019 |
52,64 EUR s DPH |
DFB0085/19
|
DAMEDIS, s.r.o. |
27.3.2019 |
176,12 EUR s DPH |
DFB0086/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
27.3.2019 |
608,82 EUR s DPH |
DFB0083/19
|
HôRKA s.r.o. |
25.3.2019 |
267,67 EUR s DPH |
DFB0084/19
|
VEHOX s.r.o. |
25.3.2019 |
142,28 EUR s DPH |
DFB0081/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
20.3.2019 |
351,81 EUR s DPH |
DFB0082/19
|
HOMOLKA s.r.o. |
22.3.2019 |
163,76 EUR s DPH |
DFB0079/19
|
VEHOX s.r.o. |
18.3.2019 |
95,27 EUR s DPH |
DFB0080/19
|
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. |
18.3.2019 |
803,16 EUR s DPH |
DFB0075/19
|
Mesto Púchov |
15.3.2019 |
881,74 EUR s DPH |
DFB0076/19
|
Mesto Púchov |
18.3.2019 |
197,10 EUR s DPH |
DFB0077/19
|
AME s.r.o. |
18.3.2019 |
56,59 EUR s DPH |
DFB0078/19
|
JANEK s.r.o. |
18.3.2019 |
20,30 EUR s DPH |
DFB0074/19
|
Slovak Telekom a.s. |
15.3.2019 |
32,39 EUR s DPH |
DFB0072/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
13.3.2019 |
113,17 EUR s DPH |
DFB0073/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
13.3.2019 |
10,80 EUR s DPH |
DFB0067/19
|
Slovak Telekom a.s. |
6.3.2019 |
33,61 EUR s DPH |