Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0150/19 INMEDIA, spol. s r.o. 29.5.2019 67,09 EUR s DPH
DFB0149/19 VEHOX s.r.o. 27.5.2019 129,82 EUR s DPH
DFB0148/19 PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš 27.5.2019 99,12 EUR s DPH
DFB0147/19 INMEDIA, spol. s r.o. 24.5.2019 84,69 EUR s DPH
DFB0146/19 INMEDIA, spol. s r.o. 22.5.2019 327,54 EUR s DPH
DFB0143/19 HOMOLKA s.r.o. 21.5.2019 158,85 EUR s DPH
DFB0144/19 HôRKA s.r.o. 22.5.2019 168,92 EUR s DPH
DFB0145/19 INMEDIA, spol. s r.o. 22.5.2019 365,22 EUR s DPH
DFB0141/19 Považská vodárenska spoločnosť a.s. 15.5.2019 1 019,44 EUR s DPH
DFB0142/19 VEHOX s.r.o. 20.5.2019 146,38 EUR s DPH
DFB0140/19 HôRKA s.r.o. 15.5.2019 322,60 EUR s DPH
DFB0139/19 Slovak Telekom a.s. 14.5.2019 18,49 EUR s DPH
DFB0138/19 HOMOLKA s.r.o. 14.5.2019 127,32 EUR s DPH
DFB0137/19 VEHOX s.r.o. 13.5.2019 151,09 EUR s DPH
DFB0136/19 JANEK s.r.o. 13.5.2019 18,72 EUR s DPH
DFB0135/19 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 13.5.2019 30,00 EUR s DPH
DFB0134/19 Slovak Telekom a.s. 9.5.2019 31,92 EUR s DPH
DFB0133/19 Silver Mine s.r.o. 7.5.2019 55,00 EUR s DPH
DFB0129/19 VEHOX s.r.o. 6.5.2019 226,94 EUR s DPH
DFB0130/19 INMEDIA, spol. s r.o. 6.5.2019 133,05 EUR s DPH