Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0228/19 | VEHOX s.r.o. | 12.8.2019 | 138,95 EUR s DPH |
DFB0229/19 | HOMOLKA s.r.o. | 13.8.2019 | 139,30 EUR s DPH |
DFB0230/19 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 14.8.2019 | 1 165,43 EUR s DPH |
DFB0227/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 9.8.2019 | 74,24 EUR s DPH |
DFB0226/19 | Martin Jelčic AUTO-TEK | 8.8.2019 | 322,00 EUR s DPH |
DFB0225/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2019 | 30,06 EUR s DPH |
DFB0224/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.8.2019 | 328,34 EUR s DPH |
DFB0223/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.8.2019 | 788,43 EUR s DPH |
DFB0222/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 7.8.2019 | 12,76 EUR s DPH |
DFB0221/19 | Silver Mine s.r.o. | 6.8.2019 | 55,00 EUR s DPH |
DFB0220/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 5.8.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
DFB0216/19 | OTIS Výťahy | 2.8.2019 | 145,98 EUR s DPH |
DFB0215/19 | HOMOLKA s.r.o. | 2.8.2019 | 172,76 EUR s DPH |
DFB0217/19 | SPP a.s. Bratislava | 2.8.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
DFB0218/19 | VEHOX s.r.o. | 5.8.2019 | 150,05 EUR s DPH |
DFB0219/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 5.8.2019 | 24,47 EUR s DPH |
DFB0212/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.7.2019 | 503,92 EUR s DPH |
DFB0213/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.7.2019 | 522,47 EUR s DPH |
DFB0214/19 | BRIPET s.r.o. | 2.8.2019 | 497,78 EUR s DPH |
DFB0209/19 | HOMOLKA s.r.o. | 23.7.2019 | 154,19 EUR s DPH |