Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0290/19 JANEK s.r.o. 10.10.2019 23,76 EUR s DPH
DFB0287/19 INMEDIA, spol. s r.o. 9.10.2019 120,88 EUR s DPH
DFB0288/19 INMEDIA, spol. s r.o. 9.10.2019 384,66 EUR s DPH
DFB0289/19 INMEDIA, spol. s r.o. 9.10.2019 387,50 EUR s DPH
DFB0284/19 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. 7.10.2019 120,00 EUR s DPH
DFB0286/19 Slovak Telekom a.s. 9.10.2019 31,26 EUR s DPH
DFB0285/19 VEHOX s.r.o. 7.10.2019 115,16 EUR s DPH
DFB0283/19 BRIPET s.r.o. 4.10.2019 490,56 EUR s DPH
DFB0282/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 1 199,56 EUR s DPH
DFB0279/19 SPP a.s. Bratislava 2.10.2019 1 100,00 EUR s DPH
DFB0280/19 HOMOLKA s.r.o. 3.10.2019 141,71 EUR s DPH
DFB0281/19 Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí 3.10.2019 49,01 EUR s DPH
DFB0278/19 EUROTRANS Púchov s.r.o. 1.10.2019 300,00 EUR s DPH
DFB0277/19 Silver Mine s.r.o. 1.10.2019 44,00 EUR s DPH
DFB0275/19 INMEDIA, spol. s r.o. 27.9.2019 66,54 EUR s DPH
DFB0276/19 VEHOX s.r.o. 30.9.2019 90,44 EUR s DPH
DFB0272/19 HOMOLKA s.r.o. 24.9.2019 178,56 EUR s DPH
DFB0273/19 INMEDIA, spol. s r.o. 25.9.2019 135,49 EUR s DPH
DFB0274/19 INMEDIA, spol. s r.o. 25.9.2019 272,83 EUR s DPH
DFB0270/19 BRIPET s.r.o. 20.9.2019 489,95 EUR s DPH