Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0307/19
|
OTIS Výťahy |
31.10.2019 |
145,98 EUR s DPH |
DFB0308/19
|
AME s.r.o. |
31.10.2019 |
267,95 EUR s DPH |
DFB0309/19
|
VEHOX s.r.o. |
4.11.2019 |
113,70 EUR s DPH |
DFB0310/19
|
HOMOLKA s.r.o. |
4.11.2019 |
175,84 EUR s DPH |
DFB0311/19
|
Silver Mine s.r.o. |
4.11.2019 |
55,00 EUR s DPH |
DFB0304/19
|
VEHOX s.r.o. |
28.10.2019 |
85,57 EUR s DPH |
DFB0305/19
|
JANEK s.r.o. |
28.10.2019 |
23,76 EUR s DPH |
DFB0301/19
|
OTIS Výťahy |
23.10.2019 |
9,60 EUR s DPH |
DFB0302/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
23.10.2019 |
433,02 EUR s DPH |
DFB0303/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
23.10.2019 |
497,06 EUR s DPH |
DFB0298/19
|
HOMOLKA s.r.o. |
22.10.2019 |
159,53 EUR s DPH |
DFB0300/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
23.10.2019 |
154,07 EUR s DPH |
DFB0299/19
|
DAMEDIS, s.r.o. |
22.10.2019 |
333,00 EUR s DPH |
DFB0296/19
|
BRIPET s.r.o. |
18.10.2019 |
446,66 EUR s DPH |
DFB0297/19
|
VEHOX s.r.o. |
21.10.2019 |
94,12 EUR s DPH |
DFB0295/19
|
VEHOX s.r.o. |
14.10.2019 |
132,49 EUR s DPH |
DFB0292/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
11.10.2019 |
21,79 EUR s DPH |
DFB0293/19
|
Cyprich Miloš - ECON |
11.10.2019 |
151,20 EUR s DPH |
DFB0294/19
|
Slovak Telekom a.s. |
14.10.2019 |
18,49 EUR s DPH |
DFB0290/19
|
JANEK s.r.o. |
10.10.2019 |
23,76 EUR s DPH |